11月3日下午,省中医医院审计委员会第四次会议在行政办公区114会议室召开,审计委员会全体成员参加了会议,相关部门负责人列席会议。
会议听取了院审计委员会办公室关于审计报告的情况汇报,审议通过了相应的审计整改工作实施方案。会议还审议通过了院审计委员会办公室关于《2025年审计项目执行情况的报告》和《2026年审计项目计划的报告》。
会议要求:一要压实整改主体责任,细化问题、责任与整改“三张清单”,将整改任务精准分解到人,明确完成时限;二要加强审计跟踪督办,确保问题“件件有着落、事事有回音”,推动审计成果转化为治理实效;三要推动审计结果与考核奖惩挂钩,运营管理部、组织人事处、监察审计室等部门要协同落实责任追究,尤其对医保飞检等反复发生问题要严肃处理,杜绝“年年改、年年犯”;四要凝聚监督合力,加强审计与各职能部门协同联动,构建规范、高效、廉洁的医院运行机制,为两院高质量发展提供坚实保障。
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